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财务公司制订实施《稽核项目管理办法》,加强稽核审计工作标准化建设

来源:中节能财务有限公司 时间:2022-03-18 【字号:

为深入贯彻党中央防范化解金融风险的重大部署,落实国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》、集团公司《关于深化内部审计监督工作的通知》要求,促进稽核审计工作进一步规范化,近日,财务公司稽核部门牵头推动制订《中节能财务有限公司稽核项目管理办法》。

《中节能财务有限公司稽核项目管理办法》对财务公司稽核项目开展步骤进行了规范化、标准化规定,厘定区分核心、重点和一般性风险,明确了稽核项目具体实施的关键点,增强了稽核审计工作的计划性,从而提高了稽核审计工作效率,让稽核工作开展更加有的放矢。同时,《稽核项目管理办法》全面覆盖了当前公司内部控制与风险管理的要点,对各要素点进行细化、分类和补充,帮助稽核审计工作人员全面掌握风险要点,对具体工作的实施开展有较强的指导性。

在现有稽核审计制度体系框架内不断新增、完善稽核审计制度,是财务公司新时期贯彻落实国资委、集团公司、集团审计部门工作部署的重要举措之一。《中节能财务有限公司稽核项目管理办法》等一系列办法的出台,将对财务公司提升内审质效、夯实财务公司稽核审计制度体系产生重要而深远的影响。

作者:俞梦菲
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